Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000059 - DATA: 05/09/2025
PROLAGOS S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO CONCESSIONÁRIA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AS UNIDADES CONSUMIDORAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2025.
|
40.000,00 |
28.581,00 |
33.066,97 |
|
EMPENHO: 0000058 - DATA: 05/09/2025
PROLAGOS S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO CONCESSIONÁRIA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AS UNIDADES CONSUMIDORAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2025.
|
11.306,21 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000590 - DATA: 05/09/2025
MEDSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 020/2024 - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 052/2023 - PROCESSO Nº. 12.616/2023 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL [...]
|
695.964,18 |
473.732,99 |
473.732,99 |
|
EMPENHO: 0000625 - DATA: 04/09/2025
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA UNIVERSITÁRIA - UNIBÚZIOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,TRABALHO E RENDA
PROGRAMA DE ASSITÊNCIA UNIVERSITÁRIA DENOMINADO UNIBÚZIOS, A MUNICÍPES DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS MATRICULADOS EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR, CONFORME LEI N° 1.724 DE 09/03/2022, NO EXERCÍ [...]
|
618.522,00 |
618.522,00 |
618.522,00 |
|
EMPENHO: 0000627 - DATA: 04/09/2025
R.P.AZEVEDO SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO
AQUISIÇÃO DE BENS, DE NATUREZA COMUM, OBJETIVANDO A INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES FURTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ORGÃO.
|
2.341,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000628 - DATA: 04/09/2025
GISELY SILVANO PERES
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO
AQUISIÇÃO DE BENS, DE NATUREZA COMUM, OBJETIVANDO A INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES FURTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ORGÃO.
|
525,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000626 - DATA: 04/09/2025
AMX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATO Nº. 062/2021 DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 013/2021, ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2021 - PROCESSO Nº. 4059/2021 DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO [...]
|
541.071,86 |
541.071,86 |
405.020,92 |
|
EMPENHO: 0000589 - DATA: 04/09/2025
AMX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 081/2023 - PREGÃO PRESENCIAL N°. 079/2022 - PROCESSO N.° 12.636/2022 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MÃO [...]
|
750.000,00 |
743.413,51 |
588.783,49 |
|
EMPENHO: 0000588 - DATA: 04/09/2025
MDA COMERCIAL EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERAIS PERMANENTES E DE CONSUMO PARA ESTRUTURAR AS UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024.
|
4.660,00 |
4.660,00 |
4.660,00 |
|
EMPENHO: 0000624 - DATA: 03/09/2025
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRUZEIROS MARÍTIMOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO NO EVENTO 7º FÓRUM CLIA , QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03 DE SETEMBRO, NO SETOR DE GRANDES ÁREAS NORTE (SGAN) 601 NORTE, MÓDULO N, BRAS [...]
|
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
EMPENHO: 0000621 - DATA: 02/09/2025
DEIVISON MORAES VALADÃO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE CLIMA E SUSTENTABILIDADE
ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME LEI N1.629 DE 19/04/2021.
|
3.300,00 |
4.248,00 |
3.300,00 |
|
EMPENHO: 0000623 - DATA: 02/09/2025
DEIVISON MORAES VALADÃO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE CLIMA E SUSTENTABILIDADE
ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME LEI N1.629 DE 19/04/2021.
|
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
EMPENHO: 0000622 - DATA: 02/09/2025
DEIVISON MORAES VALADÃO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE CLIMA E SUSTENTABILIDADE
ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME LEI N1.629 DE 19/04/2021.
|
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 0000620 - DATA: 01/09/2025
ROYALE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 030/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2025 DA CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE GRUPOS DIVERSOS, SERÁ PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS UN [...]
|
2.368.189,89 |
267.346,33 |
267.346,33 |
|
EMPENHO: 0000617 - DATA: 01/09/2025
ATX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 031/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO N.° 012/2025 - PROCESSO N°6617/2024 DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE GRUPOS DE DIVERSOS, SERÁ PARA SUPRIR A NECESS [...]
|
1.100.423,68 |
83.495,16 |
83.495,16 |
|
EMPENHO: 0000618 - DATA: 01/09/2025
C M DISTRIBUIDORA, SERVICOS E LOCACOES EIRELI
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 031/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO N.° 012/2025 - PROCESSO N°6617/2024 DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE GRUPOS DE DIVERSOS, SERÁ PARA SUPRIR A NECES [...]
|
2.090.896,20 |
880.452,70 |
518.152,04 |
|
EMPENHO: 0000619 - DATA: 01/09/2025
ROYALE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 030/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2025 DA CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE GRUPOS DIVERSOS, SERÁ PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS UN [...]
|
759.323,72 |
160.510,54 |
26.314,32 |
|
EMPENHO: 0000616 - DATA: 01/09/2025
LUANA DE MENEZES MARINS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO
ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME LEI N1.629 DE 19/04/2021.
|
3.700,00 |
3.700,00 |
3.700,00 |
|
EMPENHO: 0000585 - DATA: 01/09/2025
FRACTAL GESTÃO EM SAÚDE LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 009/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 051/2023 - PROCESSO Nº. 12.027/2022 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E OPERACI [...]
|
215.796,49 |
186.836,74 |
175.252,86 |
|
EMPENHO: 0000586 - DATA: 01/09/2025
NOVO HORI ZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO Nº. 139/2022 DA LOCAÇÃO DE MÓDULOS HABITÁVEIS MONOBLOCO (CONTAINERS), INCLUINDO ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2 [...]
|
14.135,16 |
12.687,68 |
12.078,67 |
|
EMPENHO: 0000584 - DATA: 01/09/2025
DMCF COMERCIAL CIRURGICA LTDA EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 071/2022 - PREGÃO PRESENCIAL RP Nº. 060/2022 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES VISA [...]
|
37.950,00 |
37.950,00 |
37.950,00 |
|
EMPENHO: 0000615 - DATA: 29/08/2025
BRAGA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 047/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2022 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIE [...]
|
70.000,00 |
64.414,66 |
64.414,66 |
|
EMPENHO: 0000614 - DATA: 29/08/2025
GUIDO SILVA CAMPANATE
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATO Nº. 039/2020 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL ONDE ESTÁ INSTALADO O POSTO DE CORREIOS NO BAIRRO DA RASA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
18.200,00 |
15.600,00 |
15.522,96 |
|
EMPENHO: 0000583 - DATA: 29/08/2025
ENG LAGOS EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERAIS PERMANENTES E DE CONSUMO PARA ESTRUTURAR AS UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
13.400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000582 - DATA: 29/08/2025
MDA COMERCIAL EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERAIS PERMANENTES E DE CONSUMO PARA ESTRUTURAR AS UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024.
|
7.719,00 |
7.719,00 |
7.719,00 |
|
EMPENHO: 0000581 - DATA: 29/08/2025
JM WILLIAM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERAIS PERMANENTES E DE CONSUMO PARA ESTRUTURAR AS UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024.
|
3.590,00 |
3.040,00 |
3.040,00 |
|
EMPENHO: 0000103 - DATA: 28/08/2025
PEDRO PAULO CABRAL COSTA
|
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL (ESTRADA CABO FRIO X BUZIOS, Q7, L 4, LOTEAMENTO PORTICO DE BUZIOS, SÃO JOSÉ) SEDE DO BUZIOSPREV. PROC. 75/2020
|
46.900,00 |
46.900,00 |
39.362,45 |
|
EMPENHO: 0000102 - DATA: 28/08/2025
CONTRIBUIÇÃO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
|
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO BUZIOSPREV REFERÊNCIA AGOSTO/2025 - PROCESSO N° 125/2025
|
2.154,52 |
2.154,52 |
2.154,52 |
|
EMPENHO: 0000612 - DATA: 28/08/2025
OUTRO LUGAR PRODUÇÕES LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
CONTRATAÇÃO DO SHOW DA BANDA DETONAUTAS ROQUE CLUBE NO EVENTO BIKER FEST, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2025, NO CAMPO DO AZUL E BRANCO.
|
110.000,00 |
110.000,00 |
105.160,00 |
|
EMPENHO: 0000613 - DATA: 28/08/2025
CUNHA PARAISO AMBIENTAL LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 001/2023 - PREGÃO PRESENCIAL RP Nº. 081/2022 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO TEM [...]
|
120.979,50 |
119.224,40 |
107.540,41 |
|